W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

tel. (+48) 54 306 61 00
fax: (+48) 54 306 61 99
e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

serwis www starostwa: lipnowski.powiat.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPLipno/SkrytkaESP

NIP starostwa: 466-01-42-599
NIP powiatu: 466-03-86-812
REGON: 910866494


XVI/104/2007

Szczegóły
jakiego organu Rady Powiatu w Lipnie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008
na podstawie art. art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791)
status uchwały obowiązująca

Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w wysokości 34 385 781 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 33 915 781.zł

- dochody majątkowe w kwocie 470 000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

    1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 437 500 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

    2. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 18 456 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w wysokości 35 820 611 zł, zgodnie z załącznikiem Nr

  1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

  1. wydatki bieżące w wysokości 32 510 243 zł, w tym na:

  1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 20 524 521 zł,

  2. dotacje 1 975 752 zł,

  3. wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 700 000 zł,

  1. wydatki majątkowe w 2008 r. w wysokości 3 310 368 zł.

  1. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 437 500 zł, określa załącznik Nr 4;

  2. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 355 000zł określa załącznik Nr 6;

  1. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008 2010 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, określa załącznik Nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 434 830 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§ 4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 5. Dotacje inne niż określone w § 2, przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 9.

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

  1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 130 170 zł, wydatki w wysokości 131 768 zł;

  2. rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 589 870 zł, wydatki w wysokości 571 571zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 10c.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

  1. przychody - 70 000 zł;

  2. wydatki - 75 477 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

  1. przychody – 280 000 zł;

  2. wydatki – 666 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 434 830 zł,

z tego na:

  1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł;

  2. finansowanie planowanego deficytu budżetu - 1 434 830 zł;

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

  1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 7;

  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł;

  2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (np. za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji)

  3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych

  4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

  5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż

bank prowadzący obsługę budżetu.


§ 11.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2008 w wysokości 1 000 000, z tego:

  1. poręczeń do kwoty 1 000 000 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu do wysokości 20 000 zł.

§ 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu (np. przyjmowanie zwrotów wydatków).

§ 13. Ustala się kwotę 1 000 000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.



Autopoprawki

do projektu uchwały Rady Powiatu w Lipnie

dotyczącej uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego

na 2008 rok




Do przedłożonego projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu lipnowskiego na 2008 rok wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 – przychody i rozchody budżetu.

Niniejsze zmiany należy traktować jako autopoprawki do przedłożonego projektu Uchwały Rady Powiatu w Lipnie w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Lipnowskiego na 2008 rok.

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany;


§ 3 ust. 2 projektu uchwały Rady


Ustala się przychody budżetu

Było: § 951 – spłaty pożyczek udzielonych – 0,00 zł

§ 955 – inne rozliczenia krajowe (wolne środki) – 342 201 zł

Jest: § 951 – spłaty pożyczek udzielonych - 170 000 zł

§ 955 – inne rozliczenia krajowe (wolne środki) – 172 201 zł



U Z A S A D N I E N I E



Dokonane zmiany dotyczą uwzględnienia w załączniku przychodów i rozchodów budżetu spłaty udzielonych pożyczek w roku 2007 a przewidywanych do spłaty w roku 2008.


Zarząd Powiatu w Lipnie wnosi do Rady Powiatu w Lipnie o uchwalenie budżetu Powiatu na 2008 rok w brzmieniu projektu budżetu przyjętego Uchwałą Zarządu Powiatu Lipnowskiego Nr 58/2007 z 14 listopada 2007 r. z uwzględnieniem zgłoszonych autopoprawek.





Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008 wraz z przyjętymi autopoprawkami głosowało 19 radnych obecnych na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2007 r.


Załączniki

Powiadom znajomego